Sıkça Sorulan Sorular

A.B.D’de işletme sahibi olmak isteyen her girişimcinin Amerika’da şirket kuruluş öncesi yada kurulum sonrası akıllarda bir çok cevapsız soru mevcuttur.Bu rehberde sıkça sorulan sorular (S.S.S) ve bu sorulara alabileceğiniz yanıtlara yer vereceğim.

Şirket Kurmak

Amerikada şirket nasıl kurulur sorusu globalleşen dünyada daha sık sorulan sorulardan biri olmuştur.Amerikada şirket kurmak için, amerika birleşik devletlere bağlı işletme kurmaya yetkili yasal temsilciye ihtiyacınız vardır.Yasal Temsilci(Registered Agent), şirketinizi kurmayı düşündüğün eyaletteki şirket temsilciniz gibi düşünebilirsiniz.Eğer amerikada şirket kurmak isterseniz türkçe hizmet veren ilk ve tek yasal temsilci olarak benimle iletişime geçebilirsiniz

Amerika’da şirket kurmanın avantajları dünyada bulunan diğer ülkeler gözönüne alındığında bir hayli fazladır.Amerika’da şirket kurmak, günümüzde ticaretle uğraşan hemen herkesin son derece ilgisini çeken bir konudur.Kurumsal alanda prestij sahibi olmayı sağlayan amerika’da şirket kurmak için ABD vatandaşı olmanıza gerek yok. Amerika’da şirket kurmanın faydalarını inceleyerek amerika’da şirket kurmanın ne kadar mantıklı bir hamle olduğunu fark edeceksiniz.Peki Amerika’da şirket kurmanın avantajları nelerdir? Vergi Avantajları, Kurumsal Prestij, Global Ödeme Kanalları, Hızlı İlerleyen Bürokrasi, E2 vizesi alma imkanı

Amerikada şirket kurma maliyeti kurmak istediğiniz şirketin türüne göre $300 ile $850 dolar arasındadır.Ayrıca amerikada şirket kurmanın maliyeti Türkiye ile kıyaslandığında gayet uygun kalmaktadır. Amerikada şirket kurarken, amacınıza uygun bir seçim yapmalısınız. Vergiden muaf LLC şirket için ödeyeceğiniz ücret Amazonda satış için şirket kurulumundan daha uygun olacaktır.

Muhasebe

Muhasebe, bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki mali nitelikteki bilgileri kayıt, sınıflandırma, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi fonksiyonlar ile takip eden bilimsel bir sistemdir.Amerika Birleşik Devletleri dahilinde faaliyet gösteren İşletmelerin muhasebe kayıtları ve beyannameleri Registered Agent (Yasal Temsilci) ve CPA (Yeminli Mali Muşavirlik) tarafından yürütülmektedir.Vergi mükellefi şirketler, Muhtasar beyannameleri IRS’e bildirmek zorundadırlar.

Muhasebe tutulma zorunluluğu, amerika’da faliyet gösteren ve göstermeyen tüm işletmelerin üzerine düşen zaruri bir görevdir. Özetle Amerika’da vergiden muaf şirketlerde faliyet beyannamesi vermek zorundadır

Amerika’da muhasebe denetim sistemini 2 gruba ayrılır

1) Vergiye Tabi Şirketler İçin Muhasebe
2) Vergiden Muaf Şirketler İçin Muhasebe

Tek üyeli LLC” olarak adlandırılan tek sahipli bir işletme, şahıs şirketi olarak vergilendirilir. Vergiye tabi tek üyeli şirketin aylık olarak muhasebe bildirme zorunluluğu yoktur. Fakat her işlem kayıt altına alınıp yıl sonunda vergi ödenmek amacıyla beyanname bildirme zorunluluğu bulunmaktadır

Tek üye LLC olarak, kişisel harcamaları doğrudan iş karınızla ödeyerek vergi yükünüzü yasal bir şekilde azaltabilirsiniz. Muhasebe kayıtlarınızı düzenli tutmak için, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için işletilen muhasebe yazılımı kullanmanız gerekmektedir

IRS, tek üyeli LLC’lerin vergisel yükümlülüklerini şahıs olarak değerlendirmektedir. Bu, LLC’nin kurumsal vergi beyannamesi bulunamayacağı anlamına gelir. LLC’nizin tek sahibi olarak, LLC’nin tüm karlarını (veya zararlarını) bireysel çizelgede bildirmeli ve 1040NR vergi beyannamenizle birlikte gönderilmelidir.Tüm vergisel beyannameler Registered Agent (Yasal Temsilci) ve CPA (Yeminli Mali Müşavirlik) tarafından yürütülmektedir

Vergiden Muaf Tek üyeli LLC” olarak adlandırılan tek sahipli bir işletme, vergiye tabi olmadığı için aylık olarak muhasebe bildirme zorunluluğu yoktur. Fakat yıl boyunca yapmış olduğu tüm faliyetleri bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Vergiden muaf tek üye LLC olarak, kişisel harcamalarınız dahil doğrudan iş karınızla ilgili vergi yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Faliyet kayıtlarınızı düzenli tutmak için, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için işletilen muhasebe yazılımı kullanmanız gerekmektedir

IRS, vergiden muaf tek üyeli LLC’lerin vergisel yükümlülüklerinin bulunmadığını belirtmektedir. Bu, LLC’nin herhangi bir vergi beyannamesi bulunamayacağı anlamına gelir. LLC’nizin tek sahibi olarak, LLC’nin tüm karlarını (veya zararlarını) bireysel çizelgede bildirmeli ve 5472 & 1120 faliyet beyannamenizle birlikte gönderilmelidir.Tüm faliyet beyannameleri Registered Agent (Yasal Temsilci) ve CPA (Yeminli Mali Müşavirlik) tarafından yürütülmektedir

Vergi

Devletlerin en önemli gelir kaynaklarından birisi vergilerdir. Vergi, devletin kamu gereksinimlerini karşılamak amacıyla egemenlik gücünü kullanarak, gerçek ve tüzel kişilerden karşılıksız ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerler şeklinde tanımlanabilir.ABD’de Vergi kanunlarının yönetim ve uygulamasından sorumlu olan kurum IRS tarafından yürütülmektedir

Amerika’da vergi kavramı, amerika yaşayan ve yerel eyaletlerden gelir sağlayanlar için geçerlidir. Özetle Amerika’da yaşamayan ama şirket sahibi olan kişi belli şartlar altında vergiden muaftır.

Amerika’da vergi denetim sistemini 2 kısıma ayrılır

1) Amerika’da Vergiye Tabi Şirketler
2) Amerika’da Vergiden Muaf Şirketler

ABD merkezli bir LLC’nin, özellikle yurtdışındaki yabancı girişimciler için büyük vergi avantajlarına sahiptir.Vergiden muaf LLC şirketin varlığı az bilinen bir gerçektir, ABD yabancılar için dünyanın en büyük vergi cennetlerinden biridir. Çünkü ABD vatandaşı olmayan veya yerleşik olmayan bir kişi tarafından açılan bir LLC şirket, Amerika dışı tüm kazançlarından vergiden muaftır.

Bir şirketin vergiden muaf şirketler grubuna girmesi için,Şirketin amerika içinde faliyet göstermemesi yeterlidir.Amerika içinde operasyonu olmayan bir şirketin, aşağıdaki koşullar yerine getirdiği taktirde herhangi bir vergi ödemeyeceği anlamına gelir.

  • Şirketin amerika dışında faliyet göstermesi
  • Bu durumun yıllık olarak Registered Agent tarafından IRS bildirilmesi
  • Şirketin amerika içinde son tüketiciye hizmet vermemesi yada fatura kesmemesi 

ABD’de Federal ve Eyalet olarak adlandırılan iki farklı türde gelir vergisi bulunur. Ödenen federal vergilerinin miktarı toplamda ne kadar gelir elde ettiğinize göre değişiklik gösterir.Bir işletmenin vergiye tabi şirketler grubuna girmesi için,şirketin amerika kaynaklı gelirinin olması yeterlidir.

Genel olarak, bir yabancı kişi Amerika Birleşik Devletleri’nde bir ticaret veya işle uğraştığında, Amerika Birleşik Devletleri’ kaynaklı ticaret veya satış yürütülmesiyle bağlantılı tüm gelirlerin gelir vergisine tabi olduğu kabul edilir

Yukarıda yazılanları örneklemek gerekir ise; Amerika’da yaşamayan ahmetin ABD’de faliyet gösteren bir yazılım şirketi vardır. Ahmet amerika içinde müşterilerine satış yapmakta ve kazanç sağlamaktadır.Bu durumda ahmet Federal ve Eyalet vergisine tabidir.

  • Amerika’da vergiye tabi şirkete sahip olan her birey yıllık vergi beyannamesi yapmak zorundadır

Hakkımda

Onur Kahraman Registered Agent LLC, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yetkili, tek Türkçe hizmet veren Yasal temsilcilik ( Registered Agent ) Şirketidir. 

Onur Kahraman: DPD, SAP, MNG Holding, Edemir Grubu, Eczacıbaşı Holding gibi ulusal ve uluslararası firmalarda çalışmış Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uzmanıdır. 2017 yılından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri dahilinde ve uluslararası alanda faaliyet göstermek isteyen Freelancer ve Girişimcilere çok çeşitli alanlarda hizmet veren bir Yasal Temsilci (Registered Agent) olup, tüm Amerikan eyaletlerinde hizmet verme yetkisine sahiptir.

Onur Kahraman, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Wyoming eyaleti tarafından yetkilendirilmiş, tek Türkçe hizmet veren Yasal temsilcidir.( Registered Agent ).Registered Agent durumunu doğrulamak için aşağıda linke tıklayabilirsiniz https://wyobiz.wyo.gov/Business/FilingDetails.aspx?eFNum=085241133232053062117158166205145183025149119029

Cevaplayamadığımız sorular mı kaldı?

İletişime geçmekten çekinmeyin